|
Faktúra |
7201257703
|
elektrická energia
|
1 996,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
Faktúra |
8359388241
|
Mobil
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
524107383
|
pečivo
|
140,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2024 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
2024111237
|
hruby tovar
|
432,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
2024111222
|
hruby tovar
|
743,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
24100080
|
chladené maso,výrobky
|
1 036,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
2024111232
|
hruby tovar
|
331,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
10240971
|
ovocie,zelenina
|
325,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
10240970
|
ovocie,zelenina
|
830,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
10240969
|
ovocie,zelenina
|
461,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
2024111223
|
hruby tovar
|
365,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
Faktúra |
30245056
|
teplo a teplá voda
|
5 490,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
1720241112
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
07.11.2024 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
202402960
|
hruby tovar
|
142,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
1242208375
|
Tlačivá
|
353,40 |
s DPH |
11/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
70664694
|
Zborovňa komplet
|
380,00 |
s DPH |
195/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
20240814
|
Počítače
|
11 000.00 |
s DPH |
170/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
202402952
|
ryby
|
1 332,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
24197
|
odvoz odpadu
|
348,00 |
s DPH |
173/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
Faktúra |
2024000505
|
servis kosačky
|
70,00 |
s DPH |
194/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
BOEL - Jozef Bohumel |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |