|
Objednávka |
103/2021
|
antibakter.mydlo + FFP2
|
451,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
104/2021
|
kalibrácia kuchynských váh
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
106/2021
|
licencia WinIBEU 2021/2022
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
102/2021
|
Prenosné brány
|
1 773,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
SPORTECH,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
28.10.2021 |
|
Faktúra |
2111032
|
vybavenie ŠJ - MŠ
|
525,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
5590037273
|
IVES - predĺženie licencia WinIBEU
|
228,00 |
s DPH |
106/2021
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
213019
|
Prenosné brány
|
1 773,60 |
s DPH |
102/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
SPORTECH,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
7131731873
|
elektrická energia
|
1 234,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
21434811
|
antibakter.mydlo + FFP2
|
451,20 |
s DPH |
103/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
8293566123
|
poplatok telefón
|
63,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
20210529
|
tonery
|
69,12 |
s DPH |
44/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
202100229
|
chladené maso
|
999,41 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
202148
|
strava zamestnanci
|
1 662,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Objednávka |
118/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Miloš Billik |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
Faktúra |
10211077
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
480,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
202102450
|
hrubý tovar
|
2,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
10211005
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
825,91 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
10211005
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
677,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
202100211
|
chladené maso
|
678,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
202101593
|
mrazená ryba
|
108,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |