|
Faktúra |
525102358
|
pečivo
|
159,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025110444
|
hruby tovar
|
546,63 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
202501174
|
chladené maso,výrobky
|
13,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
25100043
|
chladené maso,výrobky
|
1 221,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
NORIA Group, s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
356100475
|
vodné stočné
|
1 034,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Objednávka |
80/2025
|
Čistenie kanalizácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
KANÁL SERVIS NR s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2025110432
|
hruby tovar
|
172,81 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
2025110431
|
hruby tovar
|
1 033,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
Faktúra |
202501106
|
hruby tovar
|
353,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
10250327
|
ovocie,zelenina
|
1 282,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025110413
|
hruby tovar
|
699,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025110415
|
hruby tovar
|
252,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
202501117
|
hruby tovar
|
210,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
202501103
|
chladené maso,výrobky
|
8,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
25100042
|
chladené maso,výrobky
|
993,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
3628250942
|
odvoz odpad ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
131125-2S
|
10.04.2025 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
30251515
|
teplo a teplá voda
|
7 340,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
10250788
|
Vybavenie do SJ
|
275,16 |
s DPH |
64/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
25000517
|
Nerezové stoly do kuchyne
|
1 745.74 |
s DPH |
35/2025
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
GASTRO-HAAL,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
Faktúra |
8367180903
|
Slovak Telecom
|
99,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |