|
Faktúra |
201205652
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/096
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
16.07.2012 |
|
Faktúra |
201202418
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/096
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
2012601676
|
dodávka tepla
|
6 217,96 |
s DPH |
T/2009/99
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
17.04.2012 |
|
Faktúra |
2012602168
|
tepelná energia
|
3 994,88 |
s DPH |
T/2009/99
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Faktúra |
5590045054
|
IVES - predĺženie licencia WinIBEU
|
228,00 |
s DPH |
R112/2017
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
2023/002
|
demontáž a montáž nábytku
|
540,00 |
s DPH |
OB/41
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
Faktúra |
510015007
|
poistné zodpovednosť
|
332,17 |
s DPH |
9978031391
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
17.09.2015 |
|
Faktúra |
2413695
|
Učebnice 1-4
|
1 100.40 |
s DPH |
99/2024
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
1202301619
|
učebnice 1.-4.roč.
|
1 583.01 |
s DPH |
99/2023
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Ing. Monika Michaličková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
Faktúra |
522318807
|
vlhkomery a teplomery
|
208,80 |
s DPH |
99/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
Faktúra |
21434125
|
Sáčky na odpad
|
197,40 |
s DPH |
99/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
Faktúra |
209991330
|
čistiace prostriedky ZŠS
|
148,82 |
s DPH |
99/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
20190809
|
tonery
|
287,52 |
s DPH |
99/2019
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
20190828
|
tonery
|
47,76 |
s DPH |
99/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
20190779
|
tonery
|
287,52 |
s DPH |
99/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
175/2018
|
farebné kriedy
|
216,74 |
s DPH |
99/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
MELO-DIAK Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
18.10.2018 |
18.10.2018 |
|
Faktúra |
1502018
|
školská krieda
|
133,28 |
s DPH |
99/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
MELO-DIAK Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
Faktúra |
5417060014
|
olejový radiátor
|
90,50 |
s DPH |
99/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED,a.s |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
Faktúra |
123343
|
ovocie, zelenina
|
234,41 |
s DPH |
99/2012
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
CS-FRUIT spo. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
201233
|
opravy a udržbarske práce
|
2 000,00 |
s DPH |
99/2012
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
RKP TECH s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
27.12.2012 |