|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202200235
|
chladené maso
|
730,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200229
|
chladené maso
|
263,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110701
|
hrubý tovar
|
288,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10221015
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
220,27 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110717
|
hrubý tovar
|
994,81 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200820
|
mrazená ryba
|
307,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110738
|
hrubý tovar
|
896,39 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110737
|
hrubý tovar
|
607,42 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10221005/1
|
čerstvá zelenina,ovocie,vńate
|
253,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Lorant Nagy - NARIAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200802
|
mrazená ryba
|
122,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022603491
|
teplo a teplá voda
|
1 630,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1720220812
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6338
|
07.07.2022 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310948549
|
poplatok telefón
|
86,33 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
odvoz komunálneho odpadu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22091
|
odvoz komunálneho odpadu
|
288,00 |
s DPH |
76/2022
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
MiHo Trans s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
prístup online VS
|
204,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5921008463
|
prístup online VS
|
204,00 |
s DPH |
77/2022
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
stolárske výrobky
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
PLATAN ACER s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr. Darina Lyžičiarová - riaditeľka školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110689
|
hrubý tovar
|
701,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Darina Lyžičiarová |
12.09.2022 |
12.09.2022 |