|
Faktúra |
|
IURA
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2014001970
|
potraviny
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
201401332
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70664694
|
10.03.2014 |
|
|
|
Komensky s.r.o |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
346000371
|
vodné stočné
|
1 008,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
20140156
|
tonery do tlačiarne
|
135,60 |
s DPH |
5/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Prima servis - Ján Blaho |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
3628140362
|
odvoz odpadu VŽP
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Nitrianske komunálne služby |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
2014600982
|
teplo a teplá voda
|
6 367,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
0442014
|
potraviny
|
132,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Ing. Jozef Bánovský - BA-NaP |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
1402923
|
filé porcie
|
270,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
2014002037
|
potraviny
|
711,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
tonery do tlačiarne
|
135,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
03.03.2014 |
Prima servis - Ján Blaho |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
26.02.2014 |
|
Faktúra |
591400500
|
školské mlieko
|
19,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
2014001955
|
potraviny
|
813,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
2014002033
|
potraviny
|
923,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
140014
|
mäso
|
865,38 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Alpha Leonis s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
7324003270
|
pekárenské výrobky
|
120,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
2014002092
|
potraviny
|
129,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
0542014
|
potraviny
|
342,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Ing. Jozef Bánovský - BA-NaP |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
0759662634
|
poplatok telefón
|
78,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Zmluva |
16/2014
|
prenájom telocvične
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Genkikan o.z |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
|
|
|
03.03.2014 |