|
Faktúra |
121077909
|
jedálne kupóny
|
1 607,10 |
s DPH |
115/2021
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
8293778780
|
poplatok mobil
|
106,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
2021604973
|
teplo a teplá voda
|
2 930,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Objednávka |
116/2021
|
seminár
|
39,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
37865307
|
seminár
|
39,05 |
s DPH |
116/2021
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
VESNA n.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
521322913
|
kalibrácia kuchynských váh
|
165,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
2100063
|
kancelárske papier
|
432,00 |
s DPH |
114/2021
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Školáčik s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
20210778
|
tonery
|
990,36 |
s DPH |
113/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
Objednávka |
114/2021
|
kancelárske papier
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Školáčik s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
Objednávka |
117/2021
|
tonery
|
830,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PreKO,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
Faktúra |
20210779
|
tonery
|
823,92 |
s DPH |
117/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
PreKo,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
Faktúra |
20211116
|
Oprava alarm,doch.systém.internet
|
2 484,00 |
s DPH |
107/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Venron, spol.s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
202142
|
revízia bleskozvody
|
480,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
REinstall s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
521106392
|
pekárenské výrobky
|
42,74 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
TOPEC, Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
Faktúra |
202101686
|
mrazená ryba
|
289,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Eva Bedeová Energocentrum |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
Faktúra |
202102682
|
hrubý tovar
|
47,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
COMIDA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
Objednávka |
115/2021
|
jedálne kupóny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
Objednávka |
113/2021
|
tonery
|
995,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
PreKO,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
2021110639
|
hrubý tovar
|
292,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Topoľová |
Helena Lobotková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
213019
|
Prenosné brány
|
1 773,60 |
s DPH |
102/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
SPORTECH,s.r.o. |
Základná škola, Topoľová 8, Nitra |
Oľga Andrášiková |
Mgr.Helena Babušíková - riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |